管理评审实施计划
1、目的
为确保本中心实验室管理体系能持续有效运行,各项指标符合准则的要求,及时发现并纠正运行过程中存在的问题,特制订2010年管理体系管理评审计划。
2、人员:最高管理者(主持)、中心各领导、质量负责人、技术负责人、内审员、监督员、授权签字人、各科室负责人。
3、评审程序及内容:由最高管理者主持会议,内审员、监督员、授权签字人、相关科室负责人分别汇报2010年管理体系运行情况,与会人员讨论、分析、评价现行管理体系存在的问题及解决对策,确保管理体系持续适用和有效。
4、评审准备工作:
(1)内审组完成,提交内审资料,
(2)监督员提交2010年管理体系的运行以来的监督记录,
(3)业务受理室提交客户投诉,意见反馈情况,
(4)质管办组织人员对原整改项再进行复查。
计划编制人:张 辉 熊明轩 批准人:
2010年11月25日 2010年11月 日
管理评审实施计划
LS-CDC/02-13-1