环境、职业健康安全管理体系文件
固体废弃物管理办法
FTG(HA)243000005.014.0-2011
发布日期:2011.5 实施日期:2011.5
北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂
固体废弃物管理办法
1、目的
为做好固体废弃物的回收,充分利用资源,减少环境污染,降低产品成本。 2、适用范围
适用于多功能汽车厂在产品、服务和活动中产生的固体废弃物的管理。 3、引用及相关文件
生活垃圾分类作业指导书 危险废弃物处置作业指导书 4、术语和定义
固体废弃物:是指在生产、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质。主要包括固体颗粒、垃圾、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品等。 5、职责
5.1制造部为工厂固体废弃物的归口管理部门,负责固体废弃物的回收、分类、处置、出售相关管理规定的制定。
5.2 综合管理部负责多功能汽车厂办公活动产生的固体废弃物(如办公桌椅、文件柜等)和危险废弃物(如墨盒、硒鼓、色带等)的回收与处置。
5.3党群工作部负责其管理区域内生活垃圾站、分类垃圾桶、垃圾收集点的设置与管理;负责其管理区域内生活垃圾的回收、分类、处置与出售。
5.4安技环保科负责其产品制造过程中产生的固体废弃物的回收、分类、处置;负责危险废弃物的回收与处置,对环境影响较大的化学危险废品。
5.5产生固体废弃物的部门、个人,负责将其产生的固体废弃物按分类规定的要求运送到指定集中点存放。 6、内容和要求 6.1废弃物的回收
6.1.1制造部负责按固体废弃物回收的类别,确定集中存放的位置,集中存放点应有明显标识。
6.1.2对于可二次利用或具有残值的固体废弃物,制造部要指定专人管理,负责分类、登帐、出售、统计和处置工作。
6.1.3后勤管理科在发生废弃物的部门设置分类标识的回收器具,对废弃物进行分类集中存放。
6.1.4产生废弃物的部门,负责每日或周将废弃物送至工厂设置的废弃物集中点存放。 6.1.5对于可二次利用或具有残值的固体废弃物,制造部根据生产状况、消耗定额和利用率,提出废弃物回收指标,进行考核管理。 6.2金属类的处置:
6.2.1金属类废弃物以优先回用的原则,能回用的办理退、领手续。利用部门,开“领料单”,采购部在领用单注明“利废”;
6.2.2不可利用的金属废弃物,由工厂制造部负责出售,财务部门收款,在OA系统开具物资出入单作为收款凭证。
6.2.3回收部门拉运不可二次回用的金属废弃物,车辆应捆扎用苫布盖好,防止遗洒。 6.3报废设备、报废部件由设备能源科依据多功能工厂有关规定处置。
6.4发生的包装、纸制品、木制品塑料制品等废弃物由各职能管理部门负责处置。 6.5生活垃圾的处置按《厂内环境卫生管理办法》执行。 6.6建筑垃圾由制造部负责监督施工单位处置。
6.7化学危险品废弃物,按《危险废弃物处置管理办法》执行。 6.8生活垃圾站点的设置与管理
6.8.1组织所辖区域,建立生活垃圾集中站。由后勤管理科负责管理。 6.8.2各部门、办公室自行设立生活垃圾集中点,由本部门负责管理。
6.8.3生活垃圾站、垃圾点容器由后勤管理科统一负责设置,各部门按《厂内环境卫生管理办法》管理。
6.8.4存放生活垃圾的集中点,必须保持清洁,容器加盖,不得露天,不得混放。
6.8.5多功能汽车厂所辖区域内交通道路、人员过往较多地点两侧、应设置有标识的果皮箱,由后勤管理科人员负责,每周定期清洁、清理。 6.9生活垃圾的处置
6.9.1部门生活垃圾,由发生单位,每日或周运送至生活垃圾集中点或垃圾站。运送途中不得遗落,倒入指定位置,不得随意倾倒,并执行《厂内环境卫生管理办法》。 6.9.2环境区域发生的生活垃圾,由清扫人员用垃圾车送往垃圾站。
6.9.3环境区域果皮箱发生的生活垃圾,由清扫人员每日清理并送往垃圾站存放。 6.10垃圾站的管理
6.10.1生活垃圾站由专人管理负责整理、归类、清理。
6.10.2生活垃圾外运处置,应经地方市政管理部门批准,并拉运到指定的消纳场。
6.10.3外运生活垃圾的车辆,装满垃圾后,用苫布遮盖。使用市政管理部门,封闭式专用车辆,防止生活垃圾二次污染。 6.11生活垃圾的检查
6.11.1后勤管理科派专人负责,每周不少于三次对组织辖区环境卫生、生活垃圾存放点、果皮箱,生活垃圾站、检查并记录在“生活垃圾检查记录”中。 6.11.2检查发现不符合要求,应向责任部门提出批评,并令其改正。 6.12固体废弃物管理情况的监督检查
6.12.1由制造部负责不定期对各部门、各工厂固体废弃物的分类及处理情况进行监督检查。 6.12.2对检查发现的问题按照《事故、事件不符合纠正与预防措施管理程序》规定采取纠正措施。 7 附录 附录一 领料单
附加说明:
本规定提出部门:制造部 本规定归口部门:制造部 本规定起草部门:制造部 本规定审核人: 刘志国 本规定审定人: 王俊锋 本规定批准人: 余杰 本文件使用范围:全工厂各部门
附录一
领料单
批准: 审核: 编制:
备注:此单4联,分别是存根、记账、保管、业务