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电算化会计实务操作题

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电算化会计实务操作题

一、安装与卸载

1. 卸载用友软件(包含全部模块),进入“确信要卸载所选产品吗?”窗口即可。

开始——控制面板——增加删除程序

2. 从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友ERP—U8系统。

双击Setup.exe文件按照系统引导一步一步安装

二、系统管理(系统服务——系统管理)

1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。

2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。

3. 在系统管理模块,创建“888”光明公司账套,要求如下:

账套号:888; 账套名称:光明股份有限责任公司; 账套路径:C:\ U8SOFT \ Admin;

启用日期:2003年12月; 单位名称:光明股份有限责任公司;单位简称:光明公司;联系电话:6547896账套主管:01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统,设置总账启用日期为2003年12月10日;

4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套

账套号:100 账套名称:阳光信息有限公司 单位名称:阳光信息有限公司

单位简称:阳光公司 启用会计日期:2003年12月 账套路径和核算类型:默认

三、账务(财务会计——总账)

1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表,联查该明细账记录。

操作步骤:(财务会计——总账——客户往来

2. 设置本企业“凭证类别”为:收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。(财务会计——总账——设置——凭证类别)

3. 在100账套总账系统中,设置相关凭证参数如下:(财务会计——总账——设置——选项)

(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。

(2)操作员进行金额权限控制。

(3)凭证编号方式采用手工编号。

其它参数默认系统原有设置。

4.2003年1月6日,出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资,现金支票号23355。请根据上述经济业务,在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证,附单据1张。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

5. 会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时,发现凭证有错。请进行标错处理。

操作步骤:(财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错)

6. 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置。(财务会计——总账——设置——选项)

7. 明光公司2003年1月1日启用银行对账时,“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元,银行对账单余额为1171000元,无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。(财务会计——总账——设置——)

8. 12月2日,销售一部赵兵购买200元办公用品,以现金支付,附单据一张。根据以上业务,请以操作员demo身份进行相应总账业务处理。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

9.以01陈明身份,密码“cm”,进入“666”光明公司的“企业门户”,在企业门户中启用“666”光明公司总账系统,完成后退出“企业门户”。(企业门户——企业信息)

10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式,并实行票据管理。(财务会计——总账——设置——结算方

式)

11.光明公司(100账套)相关财务制度规定:(财务会计——总账——设置——选项)

(1) 该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。

(2)操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。

(3)收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。

12.为666账套设置总账系统凭证控制参数。(财务会计——总账——设置——选项)

(1)要进行支票管理; (2)不允许修改和作废他人填制的凭证;(3)凭证审核时控制到操作员;

(4)出纳凭证必须由出纳签字; (5)凭证必须由主管会计签字; (6)其余默认系统设置;

13.为666账套设置总账系统其它控制参数,修改“数量小数位”为“2”;设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序,其余默认系统设置。(财务会计——总账——设置——选项)

14. 设置总账系统中明细账(日记账、多栏账)的打印方式为按年的排页,请进行相应控制参数的设置。(财务会计——总账——设置——选项)

15. 定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如下:(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)

项目编号:2 项目名称:A102软件产品 是否结算:否 所属分类码:1

16. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据需要,在总账系统中设置“基建工程”项目大类,并指 定“在建工程”为其核算科目,该项目大类为“普通项目”,项目级次为1级1位。(财务会计——总账——设置——选项)

17. 在总账系统中设置项目目录,基本信息如下:

项目核算大类:成本对象; 项目名称:成本对象;项目级次:1级1位;增加项目栏目:备注;其中类型为文本;长度为20。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)

18. 指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)

19. 明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张。 操作步骤: 借:制造费用

贷:预提费用(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

20. 以操作员DEMO的身份,将12月份已审核的凭证进行记账处理。(财务会计——总账——设置——凭证——记账)

21. 以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)

22. 在总账系统明光公司账套中,根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成)

转账序号:0001 摘要:计提短期借款利息 年利率:9%

分录:借:财务费用(5503)公式:QM(2121,月)*0.09/12

贷:预提费用—利息费用(219102)取对方科目计算结果:JG()

注意:公式要手工输入。

23. 明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款,已于2003年1月收回,并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。

操作步骤:

客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清(不选)

在要进行两清的一条明细分类的两清区双击,表示该笔业务两清。

24. 明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用,该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证)

25. 输入银行对账期初数据,基本信息如下:

账户为10020102建行人民币账户;

单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;

期初无未达账项。

操作步骤:(财务会计——总账——出纳管理——银行对账期初

26.以01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商档案,其基本情况如下:

供应商编码:001;供应商名称:华强木器厂;供应商简称:华强厂;所属分类码:3;银行账号:072—7412056;地址:劲松路17号;电话:85236985;单价含税;

(财务会计——企业门户——企业档案——供应商档案)

27.01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商分类系统,其基本情况如下:

类别编码: 类别名称:(财务会计——企业门户——企业档案——供应商分类)

01 工业企业

02 商业企业

03 其它企业

28.明光公司对“库存商品”某产品“明细账”(124301)实行数量金额核算。2003年1月31日结转本月已销

商品成本,某产品350台,单位成本418元,总成本146300元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据2张。

(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)

操作步骤:借:主营业务成本

贷:库存商品

29.在明光公司账套中定义结算方式如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)

结算方式名称: 结算方式编码: 是否票据管理:

现金 1 否

支票 2 是

现金支票 201 是

转账支票 202 是

30.设置结算方式,其基本信息如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)

编码: 结算方式: 票据管理标志:

202 转账支票 √

1 商业汇票

31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证,以会计周明的身份审核凭证并签字。

(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)

32.在总账系统明光公司账套中,对2003年1月份会计账簿进行结账。(财务会计——总账——期末——结账)

33.在总账系统明光公司账套中,以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。 (财务会计——总账——设置——凭证——记账)

34.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料设置对应转账分录:(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成)

转账序号:0001; 摘要:结转销项税额:

分录:借:应交税金—应交增值税—销项税额(21710105)

贷:应交税金—未交增值税(217102)

结转系数:1

35.取消2003年8月份总账中的结账工作(即反结账)。其中主管口令为“1”。

(财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6)

36.以出纳员周民的身份,查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证,并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。(财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字) 37.2002年8月份,对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查。(财务会计——总账——设置——凭证——)

操作步骤:点击“检查”图标,则系统进行两清平衡检查,并检查结果。

38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。

(财务会计——总账——设置——数据权限分配)

39.2003年1月1日,以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100” 账套2003年度总账,同时将

demo的密码由“demo”改为“11”。

(财务会计——总账)

40. 以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统,密码为“demo”,账套启用日期为2003年12月1日。

(财务会计——企业门户——企业信息)

四、报表类

1.请把A3:D20区域的框线设置为“网线”。

(财务会计——总账——报表——格式——区域划线)

2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。

(财务会计——总账——报表——单元属性——数值——逗号)

3.已知C4单元格的属性为“数值”,试在C4单元中录入“100000”。

4.打开文件名为“Profit . rep”的报表文件。

(财务会计——总账——报表——文件——打开)

5.设置C4:D20区域各单元格的属性为“数值”,数字格式为“逗号”,小数位数为“2”。

(财务会计——总账——报表——数值——逗号)

6.合并A1、B1、C1、D1单元。

(财务会计——总账——报表——单元属性——合并)

7.保存报表至默认的目录下,文件名:INCOME1 . REP。

(财务会计——总账——报表——文件——保存)

8.设置A1:D1区域的背景色为“白色”。

(财务会计——总账——报表——格式——单元风格)

9.试在当前表页前增加一个表页后,再在当前表页后增加一个表页。

(财务会计——总账——报表——编辑——增加)

10.在A2单元设置“单位名称”关键字。

(财务会计——总账——报表——数据——关键字——设置)

11.在第一表页后追加一张表页,在追加表页中调入1999年2月的《资产负债表》。

(财务会计——总账——报表——编辑——增加)

12.把表中第二行内容与第三行内容交换。

(财务会计——总账——报表——编辑——交换)

13.在最后一行后增加二行。

(财务会计——总账——报表——编辑——增加)


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