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物流项目审计计划

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物流项目审计计划

根据《内部审计具体准则第1号—审计计划》和公司内部审计工作需要,编制本项目计划。

一、审计目标和范围

1. 审计目标:为合理控制公司成本,规范物流服务供应商管理,建立健全发货结算机制,明确货运支付流程,确保运费的真实性、合理性,预防运费结算过程中的差错与舞弊,给客户提供更加高效、迅速的服务。并通过对物流操作的各环节的审计,判断操作流程是否符合公司内部物流控制制度。对控制制度中存在的不足点进行完善,以提高制度的合理性。

2. 审计范围:对物流公司的资质、运费价格及物流合同的签订程序,公司货物的收、发,运费结算等全过程进行审计。

二、审计主要内容及审计方法(以业务流程为导向,主要采取抽查方式,对公司相关执行部门的执行情况进行审计)

1. 物流公司的资质、定期考核、供应商更换审批程序进行审计。供应商必须具备如下条件: 证照齐全:营业执照、税务登记证、道路运输许可证、国际货运代理资质(对国际物流而言);一定的经济实力;注册资金不少于50万;有较强的专线承运能力;有一定的终端分发能力; 有团队管理能力; 对终端分部操作有绝对的控制能力;客户服务意识强及交期满足公司需要。根据公司实际情况以上条件可以放宽处理。公司的物流公司应选择

至少2家,以便协调。对现有供应商是否有定期考核制度,对不合格供应商的处理制度是否完善,手续是否合理。供应商更换审批程序是否合理。

2. 运费价格审计。

①运费价格定价是否合理,与市场行情是否一致。对不合理现象应总结原因,是公司内部原因还是外部市场原因。

②运费核算单位是否合理、结算是否合理(一般重物按吨来计算价格,泡货按体积计算。2种计算方法价格会有一定的差异。有的公司是按照吨/公里来计算运费,有的公司是按不同目的地来计算运费。需要审核的是出发地到目的地的里程数是否有偏差)。

③审计运输单据中运输货物装载力偏低问题。(如公司主要销售物品为泡货,使用9.6米车可装200件货物,价格2000元。但从运输单据上查看,此车只装载150件货物,付款也为2000元。此单据就存在问题,审计人员就需注意。可采用这样的手段来抽查,如9.6米的车的长宽高宽是多少米,是高栏车还是平板车。由此数据可大约估算出装货量。审计运费单据应抽几单来审核车辆的运载力是否正常,其中能审计出来一些问题)。

④审计运输单据有无复核手续、复核手续是否按流程操作。运输单据价格与合同价格是否一致,有无超价等现象。超价单据是否有领导审批。

3. 物流合同合法性及可用性进行审计。物流合同合法性审计

应与法务部沟通,查看合同的法律效应是否有缺失。(①其中要标明货物的计价单位,如:一般计价都是按轻泡货、泡货、重泡货、重货、纯重货计价。泡货和重货的计算价格不一样,可能就导致运费增加。②合同内应该写明超期的运费应如何结算以及违约责任。③转发的货物应如何操作,如不允许转发应在合同条款上注明。④检查所有物流合同是否有超期现象,对此类合同应及时采取措施予以补签。)可行性审计主要对物流合同的价格有无相关部门领导审批进行审计。

4. 物流内控制度建立、健全情况审计。包括物流人员岗位职责分工、分离、审批程序和权限、货物的收、发等操作流程审计。

Ⅰ. 物流内控制度建立、健全情况审计应根据公司内部的所有环节审计后,总结漏洞,提出合理的完善建议。

Ⅱ. 物流人员岗位职责分工、分离、审批程序和权限审计应按照公司物流流程下梳理,确定是否存在此类问题。

Ⅲ. 物流的发货、收货环节审计。

⑴发货流程是否符合公司流程。一般公司的发货流程如下:①销售人员按合同规定写《发货通知单》,内含:货物名称、型号规格、数量、金额、合计、备注等项目,送交财务部审批;②财务部按备案的合同文件的发货日期审批《发货通知单》,盖财务部发货章;③销售人员送《发货通知单》到物流部门,物流部拿《发货通知单》到仓库领取货物,打《领料单》,办出库手续;④物流人员联系物流公司,确定具体发货日期,发货时开取物流

单据。此单据上的货物重量、体积等栏目应根据货物实际重量、体积填写,便于月底结账。公司内部应配有相关检测器具检测货物重量、体积。物流人员在发货时应给司机一份《客户签收单》,客户收到货物时确定签字,财务付款时应结合此单据付款。

⑵发货过程中的审批环节是否到位,有无无审批发货现象。发货审批是否按合同中的发货时间,特殊情况有无相关领导审批。

⑶收货流程是否符合公司流程。一般公司的收货流程如下:①供应商发货给公司,接收人签物流单据、留存,清点货物数量、收货;②对无需检验物品直接入库,办入库手续。对需要检验的物品应通知检验员检验,检验合格后办理入库手续,对不合格物品应通知采购人员办理退货(退货环节的运费结算要特别注意)。

⑷发、收、退货是否有详细的记录已备日后查看。

5. 物流运费支付过程审计。

⑴不相容岗位是否分离;审批权限和程序及支付程序是否符合规定。

⑵物流发货、收货单据是否齐全,金额是否准确。支付方式是否符合规定。

⑶网上银行操作流程是否规范。

⑷抽查物流款项支付是否符合计划、合同规定。

6. 物流单据及凭证保管审计。是否专人保管,是否有票据登记薄进行登记。

7. 用于物流发货的财务印鉴是否分开保管,使用是否规范。

8.单位对物流业务是否有监督检查,内容是否真实。

三、审计人员及审计时间分配

审计组长:

审计组成员:

审计时间:预计2011年5月 日至 月

四、审计方案与程序(附件)

编制人 审批人

编制日期 年 月 日 编制日期

日 年 月 日


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